内部控制审计岗位职责

内控维护师(审计/内部控制/风险管理)完美(中国)完美(中国)有限公司,完美(中国)岗位职责:

1、组织协调公司内部控制制度的建立,并负责维护与更新;

2、组织并协助公司属下各组织开展内控工作回顾、内部控制自我评价与检讨,汇总、分析并形成内部控制自我评价报告,提出改进建议,并持续跟进;

3、负责内部控制自我评估工作的持续优化与完善,建立并更新相关制度/流程及底稿类文件;

4、负责为公司各组织提供内部控制方面的咨询与服务,组织相关培训,收集各类基础信息,并做好分类、归档工作;

5、上级领导或上级部门交办的临时性工作任务。

任职要求:

1、本科及以上学历,经济或管理类专业;

2、具有三年以上内部控制、风险管理、审计、咨询或财务管理相关工作经验,持有CIA、CCSA、CICS等国际专业证书或者国内专业相关的初级或以上职称优先考虑;

3、具备较强的综合分析能力、组织与执行能力、文字处理能力和团队协作能力。

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