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控制总经理岗位职责
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风险控制部总经理1、负责完成银行风险规划、制度体系维护,完成业务线风险体系培训、宣贯工作,包括日常独立的风险识别、测量、监控和报告;
2、负责建立和完善授信审查工作相关规章制度,负责拟订授信审查工作计划、工作要点、实施方案并组织贯彻落实。组织制订全行信贷总量、信贷期限结构、信贷准入标准等政策制度并监督实施。负责全行审批权限内授信业务的受理、合规性审查和风险审查和审议工作。
3、负责全行资产质量管理工作。负责对全行信用风险的监测、分析和管理,制定全行信贷风险控制指标,组织实施对全行信用风险的检查。组织实施全行资产质量五级分类工作,完成分类结果审查及权限内审批工作,不断完成分类指标体系等。
4、负责授信执行工作。集中统一办理全行授信业务的发放和信贷档案管理工作,负责全行放款中心的管理和信贷档案管理制度制订。
5、负责风险评级、风险事件防范及处置,及风险模型、风险管理系统建设及实施;
6、负责新业务、新产品、新项目相关的评审和风险评估工作,及时出具风险审核意见。
1、全日制大学全日制本科以上学历,金融、经济、银行等相关专业;
2、具有6年以上信贷或风险管理相关从业经验;
3、掌握经济、金融和法律有关知识,熟悉银行经营管理和风险管理知识、风险管理政策制度,全面掌握各类风险计量分析工具,具备独立的风险分析、识别和管控能力;
4、熟悉国家金融行业相关法律法规,有对市场变化的敏感性和预见性;
5、具备清晰的逻辑思维能力,较强的原则性和较好的沟通表达技巧;
6、具备良好的职业操守,诚实守信、品行端正,无任何不良记录。
1、负责完成银行风险规划、制度体系维护,完成业务线风险体系培训、宣贯工作,包括日常独立的风险识别、测量、监控和报告;
2、负责建立和完善授信审查工作相关规章制度,负责拟订授信审查工作计划、工作要点、实施方案并组织贯彻落实。组织制订全行信贷总量、信贷期限结构、信贷准入标准等政策制度并监督实施。负责全行审批权限内授信业务的受理、合规性审查和风险审查和审议工作。
3、负责全行资产质量管理工作。负责对全行信用风险的监测、分析和管理,制定全行信贷风险控制指标,组织实施对全行信用风险的检查。组织实施全行资产质量五级分类工作,完成分类结果审查及权限内审批工作,不断完成分类指标体系等。
4、负责授信执行工作。集中统一办理全行授信业务的发放和信贷档案管理工作,负责全行放款中心的管理和信贷档案管理制度制订。
5、负责风险评级、风险事件防范及处置,及风险模型、风险管理系统建设及实施;
6、负责新业务、新产品、新项目相关的评审和风险评估工作,及时出具风险审核意见。
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